|
Faktúra |
7294332629
|
Dodávka elektriny 1/2021
|
420,00 |
s DPH |
|
5100000282B
|
04.01.2021 |
|
|
Východoslovenská energetika a. s. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
15.01.2021 |
28.01.2021 |
|
Objednávka |
18/23
|
VP - materiál na kreatívne ruky
|
114,89 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
|
|
33, s.r.o. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
|
03.03.2023 |
|
Objednávka |
113/2023
|
Pekárenské výrobky
|
366,81 |
s DPH |
|
1314/2022
|
01.03.2023 |
|
|
MPC Cessi a. s. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Anna Horváthová |
vedúca ŠSZ |
|
03.03.2023 |
|
Zmluva |
372/2023
|
Rámcová dohoda na dodanie potravín - Mäso a mäsové výrobky
|
112 722,80 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
|
MASO J+L s.r.o. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Dana Rošková |
riaditeľka ŠI |
|
01.03.2023 |
|
Zmluva |
370/2023
|
Rámcová dohoda na dodanie potravín - Ovocie a zelenina
|
66 234,80 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
|
EMATRADE s.r.o. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Dana Rošková |
riaditeľka ŠI |
|
01.03.2023 |
|
Zmluva |
374/2023
|
Rámcová dohoda na dodanie potravín - Pekársky tovar
|
60 953,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
|
MPC Cessi a. s. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Dana Rošková |
riaditeľka ŠI |
|
01.03.2023 |
|
Zmluva |
376/2023
|
Rámcová dohoda na dodanie potravín - Mliečne výrobky
|
102 510,22 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Inmedia s. r. o. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Dana Rošková |
riaditeľka ŠI |
|
01.03.2023 |
|
Zmluva |
379/2023
|
Dohoda o skončení ubytovania - Zmluva o ubytovaní 1334/13/2022
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Školský internát Považská 7, Košice |
Anna Sovičová |
Ing. Dana Rošková |
riaditeľka ŠI |
|
02.03.2023 |
|
Objednávka |
14/23
|
VP - materiál pre kružkovú činnosť tvorivý atelier
|
84,68 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
|
|
MEINE s.r.o. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
|
02.03.2023 |
|
Objednávka |
15/23
|
VP - pamäť RAM
|
102,50 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Datacomp s.r.o. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
|
02.03.2023 |
|
Objednávka |
16/23
|
VP - materiál na nechtový dizajn
|
100,05 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Qstore s.r.o. |
Školský internát, Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
|
02.03.2023 |
|
Faktúra |
2310019827
|
Ovocie a zelenina
|
978,16 |
s DPH |
|
288/2022
|
20.02.2023 |
|
|
Lunys s. r. o. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
vedúca prevádzkových činností |
01.03.2023 |
03.03.2023 |
|
Faktúra |
23301792
|
Pekárenské výrobky
|
1 417,03 |
s DPH |
|
278/2022
|
22.02.2023 |
|
|
MPC Cessi a. s. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
vedúca prevádzkových činností |
01.03.2023 |
03.03.2023 |
|
Objednávka |
17/23
|
predplatné služieb na VO portáli
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Global Procurement s.r.o. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
|
03.03.2023 |
|
Faktúra |
062023
|
učtovníctvo 1/23
|
500,00 |
s DPH |
|
308/2022
|
01.03.2023 |
|
|
Eva Výrostková |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
03.03.2023 |
06.03.2023 |
|
Objednávka |
111/2023
|
Pekárenské výrobky
|
168,06 |
s DPH |
|
1314/2022
|
28.02.2023 |
|
|
MPC Cessi a. s. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Anna Horváthová |
vedúca ŠSZ |
|
03.03.2023 |
|
Faktúra |
052023
|
mzdy 1/23
|
215,00 |
s DPH |
|
956/2022
|
01.03.2023 |
|
|
Eva Výrostková |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
03.03.2023 |
06.03.2023 |
|
Faktúra |
2290068372
|
Dodávka elektriny záloha 3/23
|
4 130,00 |
s DPH |
|
5100000282B
|
01.03.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika a. s. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
10.03.2023 |
13.03.2023 |
|
Faktúra |
9230344
|
odvoz biologického odpadu 2/23
|
73,92 |
s DPH |
|
1957/2022
|
03.03.2023 |
|
|
Espik Group s.r.o. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
10.03.2023 |
13.03.2023 |
|
Faktúra |
8323895245
|
Služby pevnej siete 2/23
|
61,78 |
s DPH |
|
12/0060/0011-79122
|
09.03.2023 |
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
14.03.2023 |
15.03.2023 |