|
Faktúra |
7294332629
|
Dodávka elektriny 1/2021
|
420,00 |
s DPH |
|
5100000282B
|
04.01.2021 |
|
|
Východoslovenská energetika a. s. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
15.01.2021 |
28.01.2021 |
|
Faktúra |
9221134
|
odvoz biologického odpadu 6/22
|
95,04 |
s DPH |
|
19/2020
|
08.07.2022 |
|
|
Espik Group s.r.o. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
14.07.2022 |
15.07.2022 |
|
Faktúra |
22241300
|
servisne služby výťahu 4,5,6/22
|
193,86 |
s DPH |
|
152/2021
|
08.07.2022 |
|
|
Tuchyňa výťahy s.r.o. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
11.07.2022 |
12.07.2022 |
|
Faktúra |
482022
|
mzdy 6/22
|
215,00 |
s DPH |
|
700/2021
|
08.07.2022 |
|
|
Eva Výrostková |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
11.07.2022 |
12.07.2022 |
|
Faktúra |
472022
|
učtovníctvo 6/22
|
500,00 |
s DPH |
|
308/2022
|
08.07.2022 |
|
|
Eva Výrostková |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
11.07.2022 |
12.07.2022 |
|
Faktúra |
8688301105
|
Zemný plyn 7/22
|
84,00 |
s DPH |
Dodatok 1/2019
|
9100107975
|
01.07.2022 |
|
|
SPP |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
13.07.2022 |
15.07.2022 |
|
Faktúra |
2290068372
|
Dodávka elektriny záloha 7/2022
|
2 770,00 |
s DPH |
|
5100000282B
|
01.07.2022 |
|
|
Východoslovenská energetika a. s. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
13.07.2022 |
15.07.2022 |
|
Faktúra |
2500558968
|
vodné, stočné 6/22
|
1 250,51 |
s DPH |
|
30-000033453PO2010
|
04.07.2022 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
14.07.2022 |
15.07.2022 |
|
Faktúra |
2290068372
|
Dodávka elektriny Dobropis 6/22
|
-65,24 |
s DPH |
|
5100000282B
|
09.07.2022 |
|
|
Východoslovenská energetika a. s. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
18.07.2022 |
19.07.2022 |
|
Faktúra |
2022205
|
OPP 2. štvrťrok
|
80,00 |
s DPH |
|
627/2021
|
08.07.2022 |
|
|
NEVKA - Kateřina Nevelosová |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
11.07.2022 |
12.07.2022 |
|
Faktúra |
3220001755
|
Pranie a žehlenie bielizne
|
365,87 |
s DPH |
51/22
|
169/2022
|
12.07.2022 |
|
|
Technická univerzita v Košiciach, ŠDaJ |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
18.07.2022 |
19.07.2022 |
|
Faktúra |
3220001758
|
Pranie a žehlenie bielizne VHČ
|
36,64 |
s DPH |
52/22
|
169/22
|
12.07.2022 |
|
|
Technická univerzita v Košiciach, ŠDaJ |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
18.07.2022 |
19.07.2022 |
|
Faktúra |
2200312
|
VP - športové potreby
|
103,20 |
s DPH |
66/22
|
|
13.07.2022 |
|
|
SPORTstyle, s.r.o. |
Školský internát, Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
14.07.2022 |
15.07.2022 |
|
Faktúra |
7779730929
|
elektronický stravný lístok 1/24
|
1 099.03 |
s DPH |
156/23
|
586/2023
|
15.12.2023 |
|
|
Doxx - stravne listky spol. s..r.o. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
18.12.2023 |
21.12.2023 |
|
Faktúra |
91348856
|
hlina, rašelina
|
140,04 |
s DPH |
160/23
|
|
15.12.2023 |
|
|
Hornbach |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
18.12.2023 |
21.12.2023 |
|
Faktúra |
2202214125
|
podložky pod stoličky 11 ks
|
108,90 |
s DPH |
67/22
|
|
14.07.2022 |
|
|
nabbi, s.r.o. |
Školský internát, Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
15.07.2022 |
18.07.2022 |
|
Faktúra |
91309423
|
regál 4 ks - výchova
|
243,80 |
s DPH |
70/22
|
|
14.07.2022 |
|
|
Hornbach |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
15.07.2022 |
18.07.2022 |
|
Faktúra |
22241301
|
servis výťahov
|
46,80 |
s DPH |
|
643/21
|
08.07.2022 |
|
|
Tuchyňa výťahy s.r.o. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
11.07.2022 |
12.07.2022 |
|
Faktúra |
8309255863
|
Služby pevnej siete 6/22
|
61,52 |
s DPH |
|
12/0060/0011-79122
|
08.07.2022 |
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
11.07.2022 |
12.07.2022 |
|
Faktúra |
22137
|
knihovničky do knižnice 2 ks
|
336,00 |
s DPH |
46/22
|
|
14.07.2022 |
|
|
Alex kovový a školský nábytok s.r.o. |
Školský internát, Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
19.07.2022 |
20.07.2022 |