|
Objednávka |
37/24
|
školenie 2-dňove
|
65,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
|
|
RVC Košice |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
|
16.05.2024 |
|
Objednávka |
36/24
|
regály 3 ks
|
504,75 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Hornbach |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
|
10.05.2024 |
|
Faktúra |
91359280
|
regály 3 ks
|
504,75 |
s DPH |
36/24
|
|
10.05.2024 |
|
|
Hornbach |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
13.05.2024 |
15.05.2024 |
|
Faktúra |
2471900427
|
Dodávka tepla a TÚV 5/24
|
5 151.66 |
s DPH |
dodatok 9/2020
|
79/2012
|
09.05.2024 |
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
13.05.2024 |
15.05.2024 |
|
Faktúra |
8348822422
|
Služby pevnej siete 4/24
|
57,91 |
s DPH |
|
12/0060/0011-79122
|
09.05.2024 |
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
13.05.2024 |
15.05.2024 |
|
Faktúra |
2500956717
|
vodné, stočné 4/24
|
2 290,45 |
s DPH |
|
30-000033453PO2010
|
09.05.2024 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
13.05.2024 |
15.05.2024 |
|
Faktúra |
246946
|
lavicky 9 ks, odpadkový kos 1x
|
2 893,80 |
s DPH |
24/24
|
|
09.05.2024 |
|
|
FEREX, s.r.o. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
14.05.2024 |
15.05.2024 |
|
Faktúra |
2290068372
|
Dodávka elektriny 4/24
|
2 001,36 |
s DPH |
|
5100000282B
|
07.05.2024 |
|
|
Východoslovenská energetika a. s. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
13.05.2024 |
15.05.2024 |
|
Faktúra |
20241145
|
naučné mapy 5 ks
|
596,00 |
s DPH |
34/24
|
|
07.05.2024 |
|
|
FAST ADVERT s.r.o. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
10.05.2024 |
13.05.2024 |
|
Objednávka |
34/24
|
naučné mapy 5 ks
|
596,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
|
FAST ADVERT s.r.o. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
|
09.05.2024 |
|
Objednávka |
35/24
|
VP - materiál na nechtový dizajn
|
99,25 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Inginails |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
|
09.05.2024 |
|
Faktúra |
232024
|
mzdy 4/24
|
234,00 |
s DPH |
|
825/2023
|
06.05.2024 |
|
|
Eva Výrostková |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
09.05.2024 |
13.05.2024 |
|
Objednávka |
233/2024
|
Ovocie a zelenina
|
11,99 |
s DPH |
|
370/2023
|
03.05.2024 |
|
|
EMATRADE s. r. o. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Anna Horváthová |
vedúca ŠSZ |
|
03.05.2024 |
|
Objednávka |
232/2024
|
Pekárenské výrobky
|
384,96 |
s DPH |
|
374./2023
|
03.05.2024 |
|
|
MPC Cessi a. s. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Anna Horváthová |
vedúca ŠSZ |
|
03.05.2024 |
|
Faktúra |
141629417
|
VP - materiál na krúžok keramika a šperky
|
154,11 |
s DPH |
33/24
|
|
03.05.2024 |
|
|
Jaroslava Štefkovičová - Kvetinárstvo IRIS |
Školský internát, Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
06.05.2024 |
09.05.2024 |
|
Faktúra |
2024122
|
deratizácia
|
67,27 |
s DPH |
27/24
|
970/2022
|
03.05.2024 |
|
|
Insekta Bio - Marián Koco |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
06.05.2024 |
09.05.2024 |
|
Faktúra |
8631069769
|
Zemný plyn 5/24
|
253,00 |
s DPH |
Dodatok 1/2019
|
9100107975
|
02.05.2024 |
|
|
SPP |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
06.05.2024 |
09.05.2024 |
|
Faktúra |
112406060
|
prenájom kontajnera - vyraďovanie
|
529,06 |
s DPH |
21/24
|
|
02.05.2024 |
|
|
Kosit a.s. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
06.05.2024 |
09.05.2024 |
|
Faktúra |
9240896
|
odvoz biologického odpadu 4/24
|
133,66 |
s DPH |
|
924/2023
|
02.05.2024 |
|
|
Espik Group s.r.o. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
06.05.2024 |
09.05.2024 |
|
Objednávka |
33/24
|
VP - materiál na krúžok keramika a šperky
|
154,11 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Jaroslava Štefkovičová - Kvetinárstvo IRIS |
Školský internát, Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
|
06.05.2024 |