|
|
Objednávka |
194/2025
|
Mliečne výrobky
|
182,95 |
s DPH |
|
00067/2025/ŠIPOV-00348
|
01.04.2025 |
|
|
Inmedia s. r. o. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Anna Horváthová |
vedúca ŠSZ |
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
193/2025
|
Mliečne výrobky
|
126,29 |
s DPH |
|
00067/2025/ŠIPOV-00348
|
01.04.2025 |
|
|
Inmedia s. r. o. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Anna Horváthová |
vedúca ŠSZ |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
7779658680
|
elektronický stravný lístok 3/25
|
99,61 |
s DPH |
|
586/2023
|
01.04.2025 |
|
|
Doxx - stravne listky spol. s..r.o. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
03.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
7779658672
|
elektronický stravný lístok 4/25
|
751,87 |
s DPH |
|
586/2023
|
01.04.2025 |
|
|
Doxx - stravne listky spol. s..r.o. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
03.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Objednávka |
192/2025
|
Pekárenské výrobky
|
171,80 |
s DPH |
|
00062/2025/ŠIPOV-00339
|
01.04.2025 |
|
|
Šarišské pekárne a cukrárne a.s. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Anna Horváthová |
vedúca ŠSZ |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
530510701
|
Mliečne výrobky
|
1 724,44 |
s DPH |
|
00067/2025/ŠIPOV-00348
|
01.04.2025 |
|
|
Inmedia s. r. o. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
vedúca prevádzkových činností |
02.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
530510700
|
Potraviny
|
3 186,16 |
s DPH |
|
00063/2025/ŠIPOV-00346
|
01.04.2025 |
|
|
Inmedia s. r. o. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
vedúca prevádzkových činností |
02.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
530510702
|
Mrazené výrobky, ryby a hydina
|
582,10 |
s DPH |
|
00068/2025/ŠIPOV-00344
|
01.04.2025 |
|
|
Inmedia s. r. o. |
Školský internát , Považská 7, 04011 Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
02.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2510041333
|
Ovocie a zelenina
|
1 385,97 |
s DPH |
|
00064/2025/ŠIPOV-00334
|
01.04.2025 |
|
|
Lunys s. r. o. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
vedúca prevádzkových činností |
03.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2571900282
|
Dodávka tepla a TÚV 4/25
|
5 280.50 |
s DPH |
dodatok 9/2020
|
79/2012
|
01.04.2025 |
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
25.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
24/25
|
havarijný stav- vyhľadavanie porúch na podzem, potrubí
|
88,60 |
s DPH |
|
30-000033453PO2010
|
01.04.2025 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
03.03.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
23/25
|
havarijný stav - vodovodne potrubie dvor oprava
|
11 374,19 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
AQUA ENERGY s.r.o. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8142558417
|
Zemný plyn 4/25
|
184,00 |
s DPH |
|
00038/2025/ŠIPOV-00237
|
01.04.2025 |
|
|
SPP |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
22.04.2025 |
23.04.2025 |
|
Zmluva |
00086/2025/ŠIPOV-00518
|
Zmluva o dielo - oprava odkladacích priestorov v ubytovacej časti ŠI
|
12 202,66 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Aqua Energy s.r.o |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Dana Rošková |
Poverená vedením ŠI |
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
190/2025
|
Mäso a mäsové výrobky
|
310,44 |
s DPH |
|
00061/2025/ŠIPOV-00324
|
31.03.2025 |
|
|
MASO J+L s.r.o. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Anna Horváthová |
vedúca ŠSZ |
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
191/2025
|
Ovocie a zelenina
|
295,43 |
s DPH |
|
00064/2025/ŠIPOV-00334
|
31.03.2025 |
|
|
Lunys s. r. o. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Anna Horváthová |
vedúca ŠSZ |
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
189/2025
|
Pekárenské výrobky
|
161,90 |
s DPH |
|
00062/2025/ŠIPOV-00339
|
31.03.2025 |
|
|
Šarišské pekárne a cukrárne a.s. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Anna Horváthová |
vedúca ŠSZ |
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2501340450
|
Dobropis zrážková voda 1-3/25
|
-17,36 |
s DPH |
|
30-000033453PO2010
|
31.03.2025 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
16.04.2025 |
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
3251534
|
Mäso, mäsové výrobky
|
980,69 |
s DPH |
|
00061/2025/ŠIPOV-00324
|
31.03.2025 |
|
|
MASO J+L s.r.o. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
vedúca prevádzkových činností |
01.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25240712
|
servisne služby výťahu 1,2,3/25
|
198,71 |
s DPH |
|
00258/2024/ŠIPOV-00306
|
31.03.2025 |
|
|
Tuchyňa výťahy s.r.o. |
Školský internát Považská 7, Košice |
Ing. Agáta Kačmárová |
Vedúca prevádzkových činností |
07.04.2025 |
08.04.2025 |